近日,州水投集團召開所屬五家控股子公司2024年度內(nèi)部審計進點會,集團總工兼2024年內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組副組長劉家智同志及2024年內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組成員、所屬企業(yè)負責人、財務(wù)負責人及相關(guān)業(yè)務(wù)骨干,聘請審計機構(gòu)項目組人員參加會議。
會上,按照州水投2024年內(nèi)部審計工作要求,由法務(wù)審計部副經(jīng)理羅朝艷同志宣讀本次內(nèi)部審計工作的精神和目的,對內(nèi)部審計工作的范圍、時間、內(nèi)容、工作方式等進行了安排部署。
劉家智同志強調(diào),本次是內(nèi)審與紀檢監(jiān)察聯(lián)動審計,加強內(nèi)審監(jiān)督、紀檢監(jiān)督是促進企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)實需要,并對本次內(nèi)部審計工作提出明確要求:一是審計組要按照“摸清現(xiàn)狀、揭示問題、規(guī)范管理、促進發(fā)展”總體要求,梳理排查各單位存在的突出問題和風險隱患,深入分析制約推進的因素和管理漏洞,提出高質(zhì)量審計建議;二是被審計單位要高度重視,積極落實好審計組有關(guān)工作要求,做到及時、真實、完整、準確的提供相關(guān)資料,支持配合到位,溝通協(xié)調(diào)到位。三是堅持以問題為導(dǎo)向加大審計力度和深度,將好的經(jīng)驗進行交流和分析,在審計過程中就發(fā)現(xiàn)的問題及時溝通。
臺江水務(wù)有限責任公司董事長姜通培、劍河水務(wù)有限責任公司董事長邰勝志、三穗縣潤穗水務(wù)有限責任公司執(zhí)行董事姚倫忠、天柱水務(wù)有限責任公司董事長楊再明、榕江水務(wù)有限責任公司董事長李輝分別代表本單位作表態(tài)發(fā)言。